为不断增强预算绩效理念,强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔2013〕10号)和益阳市财政局《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔2020〕70号)等文件精神,在全室开展财政预算绩效评价工作。2020年4月3日,我室成立以赵颖君为主任,刘建云为副主任, 叶飞为办公室主任的财政预算绩效评价领导小组,并依照全市财政预算绩效考评指标对我室2019年度财政预算情况开展了为期一周的考评。对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价,作出了2019年度部门整体支出绩效自评,自评报告如下:
一、基本情况
(一)部门整体支出概况。2019年我室财政拨款收入3623.67万元,上年结转资金0.1万元,2019年支出362.71万元(其中,基本支出255.77万元,项目支出106.94万元),年末结转下年0.06万元,基本实现收支平衡。
(1)收入支出预算安排情况
收入预算,2019年年初预算数338.78万元,其中一般公共预算拨款338.78万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款。
支出预算,2019年年初预算数338.78万元,(其中,一般公共服务286万元,社会保障和就业支出25.13万元,卫生健康支出12.57万元,住房保障支出15.08万元。)基本支出224.78万元,项目支出114万元。另外市本级预算按“四保一调”的原则编制,调减部分项目支出额度,2019年实际项目支出按部门预算批复金额调减15%,共计96.9万元,调减17.1万元。
预算收支增减变化情况:2019年年初预算数收入支出338.78万元,全部为一般公共财政预算拨款,比2018年减少0.3万元。
(2)收入支出预算执行情况
2019年收入支出预算执行基本情况: |
计算值 |
得分 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
||
预算编制及执行情况 |
90 |
预算编制的准确完整性 |
30 |
财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
7.05 |
9.0 |
事业收入预决算差异率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
||||
经营收入预决算差异率 |
2 |
0.00 |
2.0 |
||||
其他收入预决算差异率 |
3 |
0.00 |
3.0 |
||||
年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
0.00 |
4.0 |
||||
人员经费预决算差异率 |
3 |
31.50 |
0.0 |
||||
公用经费预决算差异率 |
2 |
-55.80 |
0.0 |
||||
预算执行的有效性 |
50 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
||
公用经费预算执行差异率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
||||
财政拨款结转和结余率 |
10 |
0.02 |
9.5 |
||||
财政拨款结转上下年变动率 |
10 |
-99.18 |
10.0 |
||||
财政拨款结余上下年变动率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
||||
“三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
-92.33 |
5.0 |
||||
预算编制及执行的规范性 |
10 |
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.00 |
10.0 |
||
财务状况 |
10 |
资产状况 |
5 |
财政应返还额度变动率 |
5 |
-40.41 |
5.0 |
负债状况 |
5 |
借款变动率 |
4 |
0.00 |
4.0 |
||
应缴财政款及时性 |
1 |
0.00 |
1.0 |
||||
合计 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
92.5 |
1.收入支出与预算对比分析
一是预、决算差异情况:2019年年初预算收入338.78万元,其中一般公共预算拨款收入338.78万元, 2019年决算收入362.67万元其中一般公共预算财政拨款收入362.67万元;2019年决算支出362.71万元,其中一般公共预算财政拨款支出362.71万元。2019年决算中实际调整收入362.67万元,调整支出362.71万元。
二是差异原因:2019年决算中实际调整收入362.67万元,比年初预算增加23.89万元,调整支出362.71万元,比年初预算增加了23.93万元。主要是因为人员工资提标及发放奖金等原因调整了收入和支出。
2.收入支出结构分析
一是各项收入占总收入的比重。2019年决算收入362.67万元,其中一般公共预算财政拨款收入362.67万元,占总收入的100%
2019年决算收入结构分析表 |
||||||
编制单位:中共益阳市委政策研究室 |
2019年度 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
占比 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
362.67 |
362.67 |
100% |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
307.28 |
307.28 |
84.73% |
||
205 |
教育支出 |
2.61 |
2.61 |
0.72% |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.13 |
25.13 |
6.93% |
||
210 |
卫生健康支出 |
12.57 |
12.57 |
3.47% |
||
221 |
住房保障支出 |
15.08 |
15.08 |
4.16% |
收入支出与上年度对比情况及分析
年度收支情况(单位:万元) |
本年数 |
上年数 |
比上年增减数 |
增减% |
原因 |
1.本年收入 |
362.67 |
384.98 |
-22.31 |
-5.80 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
362.67 |
384.98 |
-22.31 |
-5.80 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*事业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
*其他收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.本年支出 |
362.71 |
403.20 |
-40.49 |
-10.04 |
|
其中:基本支出 |
255.77 |
284.33 |
-28.56 |
-10.05 |
|
(1)人员经费 |
235.61 |
227.08 |
8.54 |
3.76 |
|
(2)日常公用经费 |
20.16 |
57.26 |
-37.10 |
-64.79 |
减压支出 |
项目支出 |
106.94 |
118.87 |
-11.93 |
-10.03 |
|
其中:基本建设类项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位经营支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.支出经济分类科目分析
一是“三公”经费支出情况:2019年三公经费支出1.3万元,没有超预算。与去年同期减少1.01万元。其中:本年度无因公出国(境)费0元;公务用车运行维护费0.92万元,比去年同期减少1.06万元,下降53.42%。主要用于1台车的运行和保养等费用并规范管理节省支出;公务接待费0.38万元比去年同期增加0.05万元,增加了14.56%。主要是接待人数、标准增加。
二是会议费支出3.7万元,比去年同期增加3.06万元,主要是因为专项会议支出增加。
三是培训费支出0.52万元比去年同期增加0.01万元。
四是其他对单位影响较大的支出情况。无
五是重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。
4.财政拨款收入、支出分析。2019年一般公共预算财政拨款收入362.67万元;2019年决算一般公共预算财政拨款支出362.71万元,其中:基本支出255.77万元,占总支出的70.52%;项目支106.94万元,占总支出的29.48%。
(3)年末结转和结余情况。全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金2019年初数为0.1万元,上年年末数为7.3万元,归集上缴和缴回资金调减0.01万元。因新旧会计制度转换,按照法定会计政策变更追溯调整调减7.19万元。年末结转结余0.06万元,全部为一般公共预算财政拨款。
(二)部门整体支出绩效目标
1.起草市委主要领导重大会议讲话、重点理论文章和市委重要政策文件的工作。全年起草领导重要讲话稿10篇以上,各类综合性文字材料100篇以上。
2. 加强调研,全年起草调研报告5篇以上。
3.精心办好《新益阳》内刊,全年发布6期。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
中共益阳市委政策研究室整体支出绩效评价全面评价了2019年度单位在决策、费用管理和经费使用等方面绩效情况。总结工作成绩,找出了存在的问题与不足,提高了认识,在下一年度的工作当中,益阳市委政研室将优化支出结构,提高资金使用效益,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照市委六届八次全会的部署要求,聚焦主责主业,当好参谋助手,切实发挥参谋助手作用,让政研工作跃上了新台阶。为谱写新时代新画卷的益阳篇章作出更大贡献。
(二)绩效评价工作过程
根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔2013〕10号)和益阳市财政局《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔2020〕70号)等文件精神,我室成立了以赵颖君为主任,刘建云为副主任, 叶飞为办公室主任的财政预算绩效评价领导小组,采取了调查分析部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行了自评。
主要工作过程:
1.核实数据:对2018年、2019年部门决报表数据与财务数据、资产管理系统数据进行核对,认真核实了决算数据的准确性与真实性。
2.查阅资料:查阅了2019年预算安排、资产管理等资料。
3.资产清查:聘请会计师事务所对我室资产进行了清查。
4.归纳总结。经过全面综合分析整理,发现部门整体支出工作中的成绩与不足,针对发现的问题找到解决的方法,修改相应的管理制度,建立管理的长效机制。
5.形成自评报告。
三、主要绩效及评价结论
2019年,在整体绩效上中共益阳市委政研室运用全年财政拨款预算资金保障了单位的人员经费支出及工作正常运转。在市委的坚强领导下,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线,认真履行职责,切实发挥参谋助手作用,政研工作跃上了新台阶。取得的主要绩效如下:
1. 负责起草了市委主要领导重大会议讲话、重点理论文章和市委重要政策文件的工作,撰写了一批质量高、影响大、效果好的精品力作,全年精心起草各类综合性文稿270余篇。《奋力谱写新时代“山乡巨变”新篇章》《准确把握五个关系 高质量开展主题教育》等领导署名文章,以及《益阳:企业成为研发投入主体》《保“一湖四水”安澜 护长江碧水东流》等经验文章在新湘评论、湖南日报、湖南工作、中国改革报等主流刊物发表。组织起草了2019年市委经济工作会议讲话、全市公安工作讲话、第九届湘商大会开幕式致辞、第九届(全球)湘商大会总结工作和创文迎检工作推进大会讲话、市委政协工作会议讲话、市委六届八次全会暨2020年市委经济工作会议报告及总结讲话等,多篇讲话稿得到了市委领导的肯定性批示和高度肯定,赢得了社会各界的广泛好评。围绕破解全市高水平开放高质量发展的堵点痛点难点,紧盯三大攻坚战、产业项目建设年、“三新”经济发展、数字经济发展、智慧城市建设、文明城市创建、主题教育、“放管服”改革、乡村振兴和扫黑除恶等重点领域,扎实开展了16个课题调研,形成了一批扎实优质的调研成果。特别是《关于大通湖流域治理中有关情况的汇报》《当前“放管服”改革亟待解决的五个问题》等专题调研报告得到市委主要领导批示,情况分析和工作建议列入了市委、市政府工作议程。全室以文辅政水平不断提高,参谋助手作用有力彰显,“起草一篇文稿、搞透一个课题、带动一项工作、推动一个领域发展”的工作格局加速形成。
2. 深入学习践行习近平总书记全面深化改革重要思想,紧密对照市委深改委部署,协同推进38项重点改革任务,坚持按月汇总进度、监测推进情况、开展专题督察、梳理工作亮点,并注重利用湖南日报、中国改革网等媒体平台分别推介益阳市科技体制机制改革、“基层吹哨、部门报到”等改革经验做法。全年共印发《改革简报》3期,重点树立了市市场监管局实施“五线合一”改革、市公积金中心探索构建市县乡三级“就近办”服务体系等先进典型。
3. 按照机构改革方案,科学筹备设立市委财经工作机构,科学制定工作规则和会议制度,贯彻落实中央、省委、市委财经委会议精神,重点组织开展了防范化解政府债务风险、做好财政收支预算管理、新的经济业态影响分析、年度经济发展形势等专题调研,部署推进了消除义务教育学校大班额、全面小康推进和绩效评估等工作。
4. 着力把《新益阳》刊物和《政研参考》内刊打造成为新时代宣传阵地,持续加强对党的路线、方针、政策和省委、市委重大决策宣传,精心策划了贯彻落实市委经济工作会议、解放思想大讨论、庆祝建党98周年、庆祝新中国成立70周年等多个专题,为益阳加快高水平开放高质量发展激活起各方力量,凝聚起最大人心。全年共审核把关市委主要领导在《益阳日报》《新益阳》、益阳电视台等各级媒体报道等300余篇,在市级及以上媒体发表文章30余篇。
四、存在的问题
经过自评,我室还存在着以下问题:
1.部门整体支出绩效管工作上还存在认识不足,主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单,对质量指标,数量批标细化不够。
2.预算控制等方面需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高。
五、有关建议
1.完善绩效评价体系,加强部门整体支出绩效工作,要做好年初绩效评价指标的设计,量化、预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。
2.2019年度针对财务管理工作中发现的问题,进一步修改完善了《机关财务管理制度》,加强了财务人员的培训与继续教育,不断提高预决算编制与数据分析能力。